Versions Compared
Version | Old Version 7 | New Version Current |
---|---|---|
Changes made by | ||
Saved on |
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Image Added
I Fakturalistan hanteras samtliga fakturor, både de som skapats manuellt och automatiskt av systemet.
Grundläggande fakturalista
I fakturalistan finner man alla fakturor som skapats av systemet. Via redigeringsfönstret kan man redigera fakturor. Se mer nedan.
Händelser
Image Added
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under händelser kan man generera vissa händelser för en faktura genom att markera en faktura i fakturalistan och sedan klicka på en av händelsefunktionerna.
Fakturatyper
Fakturatyp påvisar vad för slags faktura det är enligt definitioner nedan:
Förfallna dagar
I fakturalistan så visas förfallodatum som 0 där negativa värden är antal dagar till förfallodatum och positiva värden är antal dagar fakturan gått över förfallodatum.
Distributionssätt
Distributionssätt | Manuell |
Manuell | En användare behöver generera fakturan som en PDF-fil och skicka denna på valfritt sätt till kund. Därefter behöver man använda händelsen 'Sätt status skickad' för att påvisa för systemet att man skickat fakturan till kund. | ||
---|---|---|---|
Manuell e-post | En användare behöver manuellt skicka iväg e-post fakturan till kund genom att klicka på 'Sätt status skickad' via händelser. Fakturan skickas då till angiven e-post för fakturor för kunden. Kundens faktura e-post anges i kundens inställningar i dess kundmeny. Under kundens faktureringsinställningar anger man om denna skall ha manuell eller automatiskt e-post funktion.
| ||
Automatisk e-post | Systemet skickar fakturan till angiven e-post för kund när fakturan skapats. Man måste ha automatiska e-post fakturor aktiverat för att kunna använda detta distributionssätt. | ||
Lager | |||
Ingen | Inget distributionssätt angivet. |
Fakturastatus
I fakturalistan finner man olika symboler som beskriver fakturans status. Nedan beskrivs dessa:
Fakturan är skapad. Fakturan är alltså inte skickad eller bokförd ännu. Det går bra att göra ändringar på fakturan. Detta görs genom att sätta fakturan 'Under utredning' och statusen ändras då till 'Fakturan inväntar granskning' (lila). | |
Fakturan är skickad. Fakturan går inte längre att redigera utan är låst. Det är möjligt att skapa en kreditfaktura efter att en faktura har skickats. Det går ej att sätta fakturan under utredning. | |
Fakturan inväntar betalning, men förfallodatumet har ej gått ut. Under 'Förfallna dagar' ser man hur många dagar som återstår innan förfallodatum. | |
Fakturan inväntar betalning. Förfallodatumen har gått ut. Man ser även under 'Förfallna dagar' de antal dagar fakturan är förfallen. | |
Fakturan är betald. Fakturan får denna status när återstående belopp är 0. | |
Fakturan är annullerad. | |
Fakturan inväntar granskning. Under denna status kan ändringar göras på fakturan. Man kan bland annat ändra datuom för fakturan samt lägg till eller ta bort fakturarader. Har fakturan denna status så plockas eventuella konteringsregler som är kopplade till fakturan bort. Skulle det hända att fakturan ha konterats på fel sätt så möjliggör denna status även att man kan justera eventuella konteringsregler och sedan 'Aktivera' fakturan igen för att rätta till dessa fel. Sätts en faktura till denna status så loggas även detta i Processloggen under menyn 'Inställningar'. |
Redigeringsfönster fakturalista
Här redigerar man en vald faktura. Detta fönster kommer man till genom att klicka på penna-ikonen, Image Added.
Image Added
Fakturahuvud
Panel | ||
---|---|---|
| ||
Här redigerar man en faktura via att man har klickat på penna-ikonen, Image Removed. Det går att sätta upp att man kan läsa av en bankfil (16 min). Man prickar dock av fakturor generellt sätt manuellt |
Table of Contents |
---|
Fakturahuvudet visar översiktlig information om fakturan. Här kan man bland annat ändra förfallodatumet på en faktura, ändra distributionssätt och lägga till anteckningar. Har en faktura enbart skapats men ej skickats kan man ändra fakturadatum (och priser under 'Fakturarader') om man sätter fakturan 'Under utredning'. Detta görs genom att klicka på knappen 'Under utredning' längst ner på sidan.
Påminnelser
Under påminnelser ser man de påminnelser man skickat till kund angående vald faktura. Distributionslogg
Här visas en logg på när fakturan har skickats, vilket förfallodatum fakturan har samt dess fakturabelopp. Fakturarader Image AddedUnder 'Fakturarader' visas vad fakturan omfattar. Man kan endast ändra eller lägga till fakturarader om fakturan ännu ej har skickats och man sätter fakturan 'Under utredning'. Kontering
Under 'Kontering' visas eventuella konteringsregler som gäller för fakturan.
|
Betalningslogg & Betalningar
Image Added
Här visas en logg på de betalningar som registrerats för fakturan. Betalningar prickas av manuellt genom att en behörig användare lägger upp dessa. För att registrera en betalning måste man åtminstone ange belopp samt betalningsdatum. Det finns också möjlighet att ange betalkonto samt anteckningar för betalningen. Systemet kommer uppdatera fakturans olika belopp för varje inlagd betalning.
Acceptera betalningsavvikelse
Om inbetalning skett och det finns en differens som ni inte kommer att kräva in från kund, exempelvis avrundningsutjämning, då kan ni klicka på "Acceptera betalningsavvikelse" då kommer resterande belopp att loggas som en betalningsavvikelse och fakturan får status betald.
Funktioner
Skapad faktura
För en faktura som enbart skapats men ej skickats kan man utföra följande funktioner:
Image Added
Skickad faktura
Har fakturan skickats kan men enbart utföra dessa funktioner:
Image Added
Sammanfattningsvis kan man göra ändringar på en faktura såvida denna inte skickats till kund än, har fakturan status 'skickad' går det inte längre att ändra fakturan utan då får man göra en kredit på fakturan.
Fakturor & Språk
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Standard fakturorVar det gäller fakturor och språk så har vi som standard på våra dokument att om landet är Sverige så kommer fakturan att vara på svenska, och för alla andra länder så kommer fakturan att vara på engelska. Systemet kollar i första hand på leveransadressen, och därefter fakturaadressen om sådan inte finns, för att veta land fakturan kommer att avse.
Kundunika fakturor Om ni kräver översättning på andra språk, som till exempel danska, finska eller norska, så måste kundunika fakturamallar skapas och definieras. Detta kräver justeringar av en utvecklare.
|
På denna sida: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Instruktioner & Handledning: | ||||||||||
Relaterade uppslag: | ||||||||||
|
Include Page | ||||
---|---|---|---|---|
|