Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Filter by label (Content by label) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panel | ||
---|---|---|
| ||
Lägg till macro här |
Titel
Titel alltid utanför panel om ny sektion. Använd alltid heading 2.
borderColor | #dbdbdb |
---|
Undertitel
Heading 2, inom panel.
Hur
- Under grunddata, ekonomi, Ekonomiska inställningar, Klicka på Standardinställningar på faktura. Sätt System, distributionssätt, Format, samt typ av granskning. Dessa inställningar gäller i dom fall det inte finns specifika fakturainställningar på en kund som ska distribuera fakturor. (klientens standardinställningar)
- För att definiera fakturainställningar på kund, välj kund, fakturainställningar. välj värde för resp inställning samt spara.
Fakturaservice med fortnox finans
- För att använda sig av tjänsterna kopplade till fortnox finans (fakturaservice) behöver aktiveras genom att kontakta supporten. utöver de instälningar som görs på kund i extend behövs inga övriga steg. fakturorna kommer att automatiskt distribueras. Utöver att distribuera fakturorna hanterar Fortnox finans/fakturaservice automatisk avprickning av betalningar, pricka av delbetalningar, hantera felbetalningar, skicka påminnelser samt inkassohantering om man så önskar.
Varför
Fakturainställningar möjliggör för användaren att sätta unika inställningar per kund så som system, format, tjänst samt typ av granskning. Finns inga förvalda inställningar på kund används de generella faktura-inställningarna.
- System -genom att välja system finns möjlighet att styra varifrån vilket system fakturan distribueras från (för alla kunder).
- Distributionssätt - styr på vilket sätt rent praktiskt distribueras. print, e-post eller via lagret när varorna går ut till kund
- Format - Är fakturan en PDF eller Swe-faktura
- Typ av granskning - vill man ha möjlighet att granska alt ändra fakturaunderlaget innan den skickas till kund (dyker upp i fakturalistan) eller ska den gå direkt när fakturaunderlaget har skapats.
Att beakta
Baskrav på
Baskrav på fakturainformationen för att använda Fortnox är att den nedan regelverk:
- tbd
- tbd
Baskrav på fakturainformationen för att använda Fortnox finans är att den nedan regelverk:
- Det får max vara 120 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.
- Fakturans kund måste vara över 18 år.
- Fakturadatum får inte ligga i framtiden.
- Fakturan behöver kundnamn.
- Fakturan behöver adress.
- Fakturan behöver postnummer.
- Fakturan behöver stad.
- Fakturaadress och fakturaadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
- Leveransadress och leveransadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
- Kundnummer får inte vara längre än 20 tecken.
- Kundnamn får inte vara längre än 50 tecken.
- En kreditfakturas kopplade faktura måste vara skickad via Fortnox Finans.
- Valuta behöver vara i svenska kronor.
Använd dig av tips, info & OBS macros:
Tip |
---|
Vill du ha instruktioner om hur man _____ ? Gå över till 'Instruktioner & Handledning' för ________. (Glöm ej att länka) |
Info |
---|
info |
Note |
---|
Obs |
Tabeller:
Table of Contents |
---|
Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend Commerce Backend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan: På denna sida beskrivs hur faktureringslogik sätts upp. Här förklaras standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar.
|
Standardinställning för Faktura
Panel | |
---|---|
Klientens standardinställningar för faktura finns i Extend Commerce Backend via 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura' Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på kund eller fakturanivå har angetts.
|
Val av inställningar
Panel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det finns det fyra olika inställningar gällande standardinställningar på faktura som är möjliga att sätta beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedan beskriver dessa.
|
Fakturainställningar på kund
Panel | |
---|---|
Om faktureringsinställningar har satts på en kund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder. Fakturainställning på kund finner man i Extend Commerce Backend genom 'Kund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar'
|
Val av faktureringsmodell
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vid val av faktureringsmodell finns det tre faktureringsmodeller att välja på. Löpande fakturering, Samlingsfaktura och Samlingsfaktura annan kund. Löpande fakturering
Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald. Sätts inget annan inställning gällande fakturering på kund gäller löpande fakturering som default. Samlingsfakturering Image Added Samlingsfakturering betyder att flera leveranser samlas ihop och faktureras tillsammans. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ:
Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00
Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti. Samlingsfaktura - Annan kund Här kan man fylla i om samlingsfakturor ska betalas av annan kund. Fyll då i betalande kundnummer. Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell. Samlingsfaktura - annan kund används när ett företag där respektive avdelning/dotterbolag är en egen kund men att faktureringen ska ske med ett gemensamt kund-nummer.
Data som överföras på fakturan på huvudetGäller för fakturainformationen, kund och produktinformation synkas utöver detta.
|
På denna sida: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Relaterade uppslag: | ||||||||||||
|