Versions Compared
Version | Old Version 25 | New Version Current |
---|---|---|
Changes made by | ||
Saved on |
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Panel |
---|
Denna sida beskriver hur du kan sätta upp din faktureringslogik på det sätt som passar dig bäst. Vi kommer dels gå igenom standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar på kund. |
Från att en order läggs tills att fakuraunderlaget skapas
Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend Commerce Backend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan: På denna sida beskrivs hur faktureringslogik sätts upp. Här förklaras standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar.
Image Added
- En order skapas antingen direkt i systemet eller via en integration
- med webbshop.
- När ordern blir reserverad blir ordern
- tillgänglig för lagret och kan
- plockas.
- När ordern har plockats får den status
- 'Avslutad'. Ordern
- skickas därefter iväg.
- Systemet kommer automatiskt att skapa ett fakturaunderlag på
- den order som har fått status '
- Avslutad’.
- När fakturor har skapats
- finner man dessa under 'Ekonomi' i huvudmenyn och 'Fakturalista'.
- När fakturastatus sätts som "Skickad" är fakturan redo för exportering till externt ekonomisystem.
Image Added
Info |
---|
Hur fakturan distribueras beror på de inställningar som är satta på kund eller faktura om inget angetts på kund så gäller de standardinställningarna som är satta på klienten. |
Standardinställning för Faktura
Klientens standardinställningar för faktura finns i Extend Commerce Backend
genomvia 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura'
Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på
kundnivåkund eller fakturanivå har angetts.
Image Added
Val av inställningar
Panel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utöver specialanpassning, Det finns det upp till fyra olika inställningar gällande standardinställningar på faktura som är möjliga att göra sätta beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedanbeskriver nedan beskriver dessa i mer detalj.
|
Fakturainställningar på
kundnivåkund
Om faktureringsinställningar har satts på en
specifikkund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder.
Fakturainställning på
kundnivåkund finner man i Extend Commerce Backend genom '
kundKund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar'
Under faktureringsinställningar på kund finns det 3 olika faktureringsmodeller att välja på. Här kan du läsa mer om dessa.
tipImage Added
Val av faktureringsmodell
Vid val av faktureringsmodell finns det tre faktureringsmodeller att välja på. Löpande fakturering, Samlingsfaktura och Samlingsfaktura annan kund.
Löpande fakturering
Image Added
Löpande fakturering menas med att för varje order som läggs så skapas en faktura. En faktura kommer då skapas även om betalningssätt inte är faktura. Är betalningssätt sådant att beställningen är förbetald så kommer fakturas komma ut som betald. Sätts inget annan inställning gällande fakturering på kund gäller löpande fakturering som default.
Samlingsfakturering
Image Added
Samlingsfakturering betyder att flera leveranser samlas ihop och faktureras tillsammans. Kunden faktureras med bestämt intervall enligt alternativ:
Dagligen | Alla leveranser under dagen samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
---|---|
Veckovis | Alla leveranser under veckan samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
Varannan vecka | Alla leveranser under två veckor samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
Månadsvis | Alla leveranser under månaden samlas ihop och faktureras vid en tidpunkt. |
Explicita dagar i månaden | Leveranser samlas ihop och faktureras på specifikt angivna dagar i månaden. Explicita dagar i månaden anges i lista av datum, exempelvis 5, 15, 25. Då kommer kund faktureras den 5:e, 15:e samt den 25:e varje månad. |
Vid samlingsfaktura måste man ange ett startdatum från när samlingsfakturorna skall börja gälla samt tidpunkt då fakturan skall skapas. Sätter man villkoret dagligen och tidpunkt 18:00 så kommer det att skapas en faktura 18:00 varje dag innehållande alla leveranser som inte är fakturerade vid 18:00
Warning |
---|
Sätt aldrig att samlingsfakturor skall skapas mellan kl 22:01 och 23:59. Om man ställer det inom det intervallet finns det en risk att dagen hinner passera innan samlingsfakturorna har skapats. Senaste tidpunkten som bör användas är 22:00 |
Anger man att en faktura alltid skall skapas sista dagen i månaden så skapas denna faktura utöver redan angivna dagar. Har man då exempelvis angett explicita dagar 5, 15, 25 och det är augusti månad så skapas en faktura även den 31 augusti.
Samlingsfaktura - Annan kund
Image Added
Här kan man fylla i om samlingsfakturor ska betalas av annan kund. Fyll då i betalande kundnummer. Som standard faktureras kund när ordern blivit plockad och avslutad i systemet. Vill man att kund skall faktureras efter önskat leveransdatum har passerat kan man ange detta här genom att bocka i rutan under rullisten för fakturamodell.
Samlingsfaktura - annan kund används när ett företag där respektive avdelning/dotterbolag är en egen kund men att faktureringen ska ske med ett gemensamt kund-nummer.
Info |
---|
Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans:
|
Table of Contents |
---|
Filter by label (Content by label) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Data som överföras på fakturan på huvudet
Gäller för fakturainformationen, kund och produktinformation synkas utöver detta.
Image Added
Punkt | Extend Backend | Fortnox |
---|---|---|
1. | Fakturanummer | Fakturanummer |
2. | Ordernummer | Extern referens 2 |
3. | Faktura epost | E-post |
4. | Betalningsvillkor | Betalningsvillkor |
5. | Leveransnamn | Namn - Leveransuppgifter |
6. | Fakturanamn | Namn - Kunduppgifter |
7. | Er referens | Er referens |
8. | Vår referens | Vår referens |
9. | Externt ordernummer | Ert ordernummer |
10. | Slutkunds ordernummer | Extern referens 1 |
På denna sida: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Relaterade uppslag: | ||||||||||||
|