Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 57 Next »

Innan vi börjar

Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.


Att skapa en order sker i 4 steg:

  1. Sök upp kund som ordern skall läggas mot.
  2. Lägg till de produkter som ordern ska innehålla genom att ange produkternas produktnummer. Därefter kan du justera antal, pris och eventuell rabatt. 
  3. Se över kundens uppgifter och ange den orderinformation som du anser lämplig.
  4. Validera ordern och bekräfta.
    1. Du kan också välja om du vill spara din order som ett utkast, med eller utan saldo allokering.


Se även /wiki/spaces/KB/pages/4494764för mer detaljerade definitioner och begrepp.

Gå till 'Orderbokning' under huvudmenyn 'Order'

För att skapa en ny order, gå till 'Order' i huvudmenyn och klicka på 'Orderbokning'.

1. Sök upp och välj kund

 Sök upp den kund som ordern skall läggas mot med hjälp av sökfunktionen. Du kan filtrera genom att fylla i kundnummer eller kundnamn etc. 

När du hittat kunden trycker du på den. 

2. Välj produkter

När du valt den kund du ska lägga ordern mot, ska du nu lägga till de produkter som ordern ska innehålla.

Produktsökning

Börja med att klicka på knappen 'Lägg till produkter' för att få fram alla filter.


I produktsökningen finner man flertalet sökfilter. Här har man möjlighet att filtrera på t.ex. lager, produktkategorier, egenskaper,  min./max. pris och min. saldo på produkt. Efter filtreringen ser du produkterna som matchar dina önskemål. Här väljer man den/de produkter ordern ska innehålla genom att klicka på +. Då läggs de produkter man valt under 'Order' nedanför. Glöm inte att ange antalet som ska beställas av produkten. 


När produkterna ligger under 'Order' kan man ändra produktens standardpris om så önskas, genom att klicka på priset.


När man klickat på pennan på produkten som lagts till på order så kan du redigera orderraden. Där har du möjlighet att justera kontering / klassificering och anteckningar / märken. Om du ändrar något är det viktigt att du trycker på spara annars uppdateras inte den förändring du gjort.

3. Kund- och Orderinformation

I detta steg behöver du se över kundinformation och ange viss orderinformation. Nedan följer de viktigaste delarna att se över innan du validerar ordern.



Leverans- och faktureringsadress

Se över kundinformationen, leveransadressen och faktureringsadress så att allt stämmer. Som standard är leveransadressen densamma som faktureringsadressen. Har du satt upp alternativa leveransadresser på kund så kan du välja dessa genom att klicka på 'Välj alt. leveransadress' längst ner. 


Ange önskat leveransdatum för ordern


Ange ordertyp

Vanligaste typen av order är 'Normal order' som tar hänsyn till ledtids beräkningar, orderstopptider, ordersläpptider, saldo och försörjningssätt.

En 'Expressorder' eller 'Snabborder' tar inte hänsyn till reservationsregler utan flyttas automatiskt först i kön och skickas direkt till lager för plock.

Alla ordrar tar dock hänsyn till saldo, för att en orderrad ska kunna reserveras så måste det finnas disponibelt saldo på produkten.

För samtliga definitioner av ordertyper, gå över till /wiki/spaces/KB/pages/4494764.


Orderhantering


  • Välj typ av order i listan som visas bredvid Ordertyp
  • Om du förändrar, adressen, mängden varor eller liknande kommer priset för frakten också ändras vilket du kan justera genom att trycka i Räkna om fraktpris
  • Om man skapar en kompletteringsorder t.ex. så klickar man i rutan för Levereras med nästa beställning. Då kommer ordern inväntas och skickas tillsammans med nästa order som skapas för denna kund. 
  • Om ordern skall vara Fraktfri eller ej genom att klicka i eller ur rutan.
  • Om ordern skall Tillåta delleverans eller ej. Tillåter man delleverans skickas de produkter som redan finns i lager först och sedan resterande produkter som ej har saldo skapas det en restorder på. Hur restordern hanteras beror på vilken restorderinställning som finns angiven på kund, alternativt generellt för systemet. 
  • Om ordern ska faktureras när den avslutas genom att bocka i rutan för Fakturera vid avslutad order. Normalt faktureras en order när ordern blivit skickad. Väljer man att klicka i denna ruta så faktureras ordern inte förrän den fått status avslutad. 
  • Om orderna ska levereras vid dagar som avviker från standarddagarna för leverans klickar du i Bortse från fasta leveransdagar
  • Gör om till service produkter och fakturera innebär att ordern flyttas till avslutad och förbereds för fakturering. 


Leveranssätt

Finns inte rätt leveranssätt i listan? Listan visar endast de leveranssätt som ordern kan skickas med. Detta regleras av de restriktioner som har satts på skapade fraktprislistor. Överse dina fraktprislistor och se till att det finns en som matchar din kund var det gäller: kundtyp, region, valuta och fraktavtal. Stämmer dessa överens med kunden, kolla så att önskad fraktprislista inte överstiger fraktprislistans viktgräns.


Kontaktuppgifter till kund

Om ni skickar faktura, orderbekräftelse eller leveransavisering via e-post, ange dem här. Här visas de uppgifter som finns registrerade på kunden, men kan ändras specifikt för ordern.

Aviseringsnummer är det telefonnummer som transportörer kontaktar för avisering. Här visas också det aviseringsnummer som är angivet på kunden som standard. Dessutom kan du välja vilken säljare som ska ansvara för kundkontakten. 


Betalningssätt och villkor

Välj betalsätt, betalningsvillkor, incoterms och om eventuell förskottsbetalning är nödvändig. Som standard visas det som angetts på kunden.

De betalningssätt som visas i listan är kopplade till det leveranssätt du valt. Du måste därför ha valt ett leveranssätt innan betalningsalternativet kan visas.

Normalt skapas en faktura när order har plockats och avslutats, väljer du manuellt betalsätt: 'Förskottsbetalning' så skapas en faktura som vanligt när ordern är plockad men den blir då angiven som förskottsbetalad. 

Incoterms är de avtal som är mellan er och kund rörande transport. Som standard visas här det avtal ni angett på kunden under deras Logisitikinställningar.

Läs mer om incoterms under Vad är incoterms / transportvillkor?

Information till transportör

I detta område anges viktig information till transportören däribland orderreferens, godsmärkning, portkod, ordernummer och hanteringsmärkning.

Orderreferens*

Här anges namnet på den person som är referens för ordern. Detta fält är en obligatoriskt information annars går inte ordern att bekräfta. Denna referens kommer på order och faktura att anges som "Er referens".

Godsmärkning

I fältet för godsmärkning kan du ange om t.ex. godset ska placeras på ett specifikt ställe när det levereras. 

Portkod

Här anges, om det behövs, portkoden för att transportören ska kunna gå in och lämna av godset (max 10 st tecken).

Hanteringsmärkning

Här har du möjlighet att märka ordern om det t.ex. måste hanteras på ett visst sätt.


När samtliga uppgifter är granskade och/eller inlagda, går du vidare till Steg 4 genom att klicka 'Bekräfta order' uppe till höger.



Om du skulle behöva avvakta orderbokningen eller skapa en större order som tar lite tid att skapa så kan du enkelt spara ordern genom att klicka på "Spara som utkast". 

När du då nästa gång går till 'Skapa order ny' kommer en fråga upp om du vill använda befintlig order, skapa en ny eller ta bort utkast.

4. Efter bekräftad order

När tryckt på "bekräfta order" möts du av nedanstående bilder. 

Här kan du välja att gå tillbaka till orderbokningen för att placera fler nya ordrar. Du kan se dina dokument, bifogade filer, affärshändelser, epostlogg och processlogg. I processloggen kan du följa orderns väg från skapad till bekräftad och de händelser som berört den. Epostloggen ...

Längst ner kan du också välja att redigera ordern om det skulle finnas ett behov av det. 

Om du skulle behöva avvakta orderbokningen kan man enkelt göra det genom att skapa ett utkast. Ordererkännande till kund kommer INTE att skickas när en order placeras i status utkast. Utkast kommer i två versioner, en där ordern kommer allokera saldo, en där inget saldo allokeras. 

Andra kollegor kan se utkasten i orderlistan och fortsätta arbeta med dem. Du kan spara hur många utkast som helst. 


För att gå vidare från utkast måste en användare aktivera ordern. Detta gör du genom att klicka på pennan, stega igenom orderbokningen och klicka på "Aktivera utkast". När ordern blir aktiverad fortsätter alla normala orderprocesser och ordererkännade skickas till kund.

Vill du se över orderns vikt kan du se vikten efter du bekräftat ordern. 


Ordern har nu skapats. Du kan se att ordern har skapats korrekt genom att dubbelkolla ordern nu har fått ett ordernummer. 

Man kan sedan söka upp ordern för att följa upp på orderns orderstatus genom att gå till 'Order' i huvudmenyn och välja  'Sök Order' och söka på ordernumret.

Vill man skapa en till order efter detta klickar man på 'Återgå till orderbokningen' uppe till höger i orderbekräftelsen.

På denna sida:

Uppslagsverk

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.

Relaterade instruktioner

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.



  • No labels