Denna instruktion är generaliserad för att passa alla och kan avvika från kundspecifika arbetssätt.
Gå till faktureringsinställningar i kundens meny
För att lägga till eller ändra i kundens faktureringsinställningar går till 'Kund' i huvudmenyn. Sök upp kunden. Gå till 'Faktureringsinställningar' i kundens undermeny.
Välj faktureringsmodell
Välj faktureringsmodell genom att välja i rullisten.
Den vanligaste faktureringsmodellen är 'Löpande fakturering'.
Kräva förskottsbetalning
Denna klickar man i om man kräver kunden förskottsbetalar innan order skickas till lagret. En faktura skapas direkt. Ordern pausas och hamnar i 'Granskningskön' i väntan på inbetalning.
När fakturan är inbetald så kommer ordern att automatisk frisläppas från 'Granskningskön'.
Vill man av någon anledning frisläppa ordern från 'Granskningskön' innan inbetalning inkommit så är detta möjligt via 'Granskningskön'.
Detta är en ny funktion som just nu kräver aktivering av Supporten.
Välj önskat distributionssätt för fakturor.
Extend
Här distribueras fakturor via Extend Backend.
System
Man väljer här också distributionssätt.
Ingen - Här görs inget med fakturan.
Print - Underlag skapas för att skriva ut fakturan manuellt.
Mejl - Faktura mejlas manuellt eller automatisk. Beror på vilka klientinställningar man har.
Lager - Fakturan distribueras via lager.
Format
Man behöver också välja vilken format man önskar att fakturan ska distribueras i.
Pdf - Fakturan distribueras i Pdf format, som är det vanligaste formatet.
Svefaktura - Fakturan distribueras i formatet Svefaktura, som är en standard för elektronisk utväxling av fakturor för att fakturera myndigheter och staten.
Fortnox
Har man en integration med Fortnox så kan man välja detta alternativ om man vill att fakturor ska distribueras via Fortnox. Här finns info kring fakturadistribution med Fortnox
Fortnox Finans
Har man en integration med Fortnox så kan man välja detta alternativ om man vill att fakturor ska distribueras via Fortnox. Här finns info kring fakturadistribution med Fortnox Finans
Inexchange
Använder man sig av Inexchange vid distribuering av fakturor vid t.ex. e-faktura så väljer man detta alternativ.
Extern Part
Ska fakturor distribueras av annat system än de nämnda så anger man detta val.
Tryck sedan 'Uppdatera' uppe i högra hörnet när allt är ifyllt. Kunden är nu uppdaterad med nya faktureringsinställningar.
På denna sida
Uppslagsverk
Filter by label
There are no items with the selected labels at this time.
Relaterade instruktioner
Filter by label
There are no items with the selected labels at this time.