Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Panel |
---|
Denna sida beskriver hur du kan sätta upp din faktureringslogik på det sätt som passar dig bäst. Vi kommer dels gå igenom standardinställningar för fakturering samt kundspecifika inställningar på kund. |
Från att en order läggs tills att fakuraunderlaget skapas
Panel |
---|
Fakturor som skapas utifrån en order genereras automatiskt upp i Extend. Stegen från att en order kommer in till att en faktura skapas beskrivs nedan:
|
Standardinställning för Faktura
Panel |
---|
Fakturainställning gällande standard finner man i Extend Backend genom 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura' Dessa som visas på bilden nedan gäller för alla fakturor om ingen annan faktureringsinställning på kundnivå eller fakturanivå har angetts. |
Val av inställningar
Panel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utöver specialanpassning, finns det upp till fyra olika inställningar gällande standardinställningar som är möjliga att göra beroende på vilket system som är valt för distribution av fakturor. Tabellen nedanbeskriver dessa i mer detalj.
|
Fakturainställningar på kundnivå
Panel |
---|
Om faktureringsinställningar har satts på en specifik kund så gäller dessa istället för klientens standardinställningar. På så vis skapas en flexibel och enkel struktur för att sätta faktureringsinställningar som passar alla kunder. Fakturainställning på kundnivå finner man i Extend Backend genom 'kund' i huvudmenyn > 'Välj kund' > 'Faktureringsinställningar' Under faktureringsinställningar på kund finns det 3 olika faktureringsmodeller att välja på. Här kan du läsa mer om dessa. |
Tip |
---|
Fakturadistribution med Fortnox och Fortnox Finans:
|
Inställningar för fakturor
borderColor | #dbdbdb |
---|
Fakturainställning på klient
borderColor | #dbdbdb |
---|
Fakturainställning på klient finner man i Extend Backend genom 'Grunddata' i huvudmenyn > 'Ekonomiska inställningar' > 'Standardinställningar på faktura'
Välj vilket praktiskt sätt fakturan ska distribueras. T.ex. om fakturor ska skickas som epost eller print som standard.
Här kan man välja om fakturor ska granskas eller ej som standard. Väljer man 'Granska', har man möjlighet att ändra fakturaunderlaget innan den skickas till kund. Det kommer även en notis upp under fältet "Granskning krävs" i fakturalistan som en markering att denna faktura måste granskas innan den skickas till kund.
Vill man inte att fakturor ska granskas som standard så väljer man 'Ingen granskning'.
Kreditfakturor skapade från returer kräver alltid granskning oavsett inställningar.
Note |
---|
Kreditfaktura från returorder blir alltid satt för granskning oavsett inställningar. |
Baskrav på fakturainformationen i Extend för att använda Fortnox är att den nedan regelverk:
- tbd
- tbd
Baskrav på fakturainformationen för att använda Fortnox finans är att den nedan regelverk:
- Det får max vara 120 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.
- Fakturans kund måste vara över 18 år.
- Fakturadatum får inte ligga i framtiden.
- Fakturan behöver kundnamn.
- Fakturan behöver adress.
- Fakturan behöver postnummer.
- Fakturan behöver stad.
- Fakturaadress och fakturaadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
- Leveransadress och leveransadress 2 får tillsammans inte överstiga 60 tecken.
- Kundnummer får inte vara längre än 20 tecken.
- Kundnamn får inte vara längre än 50 tecken.
- En kreditfakturas kopplade faktura måste vara skickad via Fortnox Finans.
- Valuta behöver vara i svenska kronor.
På denna sida: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Instruktioner & Handledning: | ||||||||||
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt instruktioner | ||||||||||
Relaterade uppslag: | ||||||||||
Dubbelklicka och ändra labels för att visa rätt uppslag |